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ACI/DF – Prova de Auditoria Comentada

Olá, Pessoal!

Mantendo o compromisso de comentar todas as provas de auditoria para as quais eu tenha lançado algum curso, entendo que a prova de auditoria da FUNIVERSA para o cargo de ACI do GDF veio bem mais complicada do que o esperado.

Poucas questões baseadas nas normas de auditoria e muitas em doutrinas esparsas.

De qualquer forma, em uma análise preliminar, entendo que cabe recurso na questão 77.

A prova utilizada para a correção foi a Tipo A.

Abraços e boa sorte,

Rodrigo Fontenelle

 

Questão 71:

Gabarito Preliminar: D

Concordo com o gabarito. Erros das outras alternativas:

A – O achado é negativo quando revela impropriedade ou irregularidade.

B – Pode ser apenas uma impropriedade.

C – Caracteriza-se uma irregularidade.

E – Critério de auditoria é o padrão de desempenho usado para medir a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade do objeto de auditoria.

 

Questão 72:

Gabarito Preliminar: D

Concordo com o gabarito. Erros das outras alternativas:

A – As funções de auditoria interna estão sim no âmbito da auditoria de regularidade realizada pelo Tribunal de Contas.

B -Os relatórios de auditoria operacional, ao invés de se limitarem a criticar fatos passados, devem ser construtivos. As conclusões e recomendações do auditor constituem um aspecto importante da auditoria e, quando apropriado, representam diretrizes a serem seguidas.

C – A auditoria de regularidade que é preparatória, quando aplicável, à auditoria operacional.

E – Deve-se levar sim em conta a materialidade e relevância na avaliação de risco.

 

Questão 73:

Gabarito Preliminar: E

Concordo com o gabarito. Erros das outras alternativas:

A – Os riscos não precisam ser apenas financeiros.

B – A auditoria interna realiza diversos tipos de auditoria, não apenas a de conformidade.

C – A administração pode sim decidir aceitar o risco.

D – O risco pode ser positivo, sendo considerado, nessas situações, uma oportunidade.

 

Questão 74:

Gabarito Preliminar: A

Concordo com o gabarito. Erros das outras alternativas:

B – Não é o auditor chefe que aprova seu próprio orçamento, mas a alta administração da empresa.

C – A possibilidade de resultar em um ato antiético já é suficiente para caracterizar conflito de interesses.

D – Os auditores internos não podem examinar as operações em relação às quais tenham prestado serviços de consultoria anteriormente.

E – O executivo chefe da auditoria não pode aceitar trabalhos de consultoria para os quais os auditores internos não têm competência.

 

Questão 75:

Gabarito Preliminar: B

Concordo com o gabarito. Oligopsônio é uma forma de mercado com poucos compradores e inúmeros vendedores. Dessa forma, se os compradores são poucos e ainda há uma perda desse cliente, há um evento que pode indicar a existência do risco de distorção relevante.

Erros das outras alternativas:

A – Não é porque a operação não se sujeita à regulamentação específica que há um indício de risco de distorção relevante.

C – EXISTÊNCIA de transações não usuais é que poderia indicar a existência de risco de distorção relevante.

D – Postergação de prazo para aplicação de norma contábil não indica existência de risco de distorção relevante.

E – Se as decisões fossem desfavoráveis é que poderia indicar a existência de risco de distorção relevante.

 

Questão 76:

Gabarito Preliminar: E

Concordo com o gabarito. Erros das outras alternativas:

A – Não são padronizados.

B – Memorando é um documento de comunicação interna da firma de auditoria.

C – Correções efetuadas por solicitação do auditor.

D – Organograma é classificado como papel de trabalho permanente.

 

Questão 77:

Gabarito Preliminar: A

NÃO Concordo com o gabarito.

A – Suficiência é uma medida da quantidade de uma evidência de auditoria. O que está relacionado à confiabilidade e relevância de uma evidência é sua adequação e não sua competência. Portanto, entendo que a letra A está errada.

B – Entendo que esta alternativa deva ser considerada correta, já que o auditor não pode alegar que, por falta de recursos financeiros, humanos, logísticos, etc. não conseguiu chegar à uma opinião sólida.

C – Não são essas as situações em que não se deve utilizar amostragem.

D – (…) menos convincente (…)

E – Não é indiferente.

 

Questão 78:

Gabarito Preliminar: C

Concordo com o gabarito. Erros das outras alternativas:

A – Não necessariamente.

B – Em uma circularização positiva em preto os valores são informados.

D – São assinadas pela empresa auditada.

E – Não necessariamente.

 

Questão 79:

Gabarito Preliminar: E

Concordo com o gabarito. Erros das outras alternativas:

A – Os achados são comunicados no relatório que vai para o auditado. Não apenas em comunicações internas.

B – O auditor deve expor os achados e as conclusões com firmeza, demonstrando certeza da informação comunicada, evitando palavras ou expressões que denotem insegurança, possam ensejar dúvidas ou imprecisões no entendimento. Não se deve utilizar a expressão HÁ INDÍCIOS.

C – (…) não deverá conter todas (…)

D – Nas auditorias operacionais a regra é o encaminhamento, mas há exceções.

 

Questão 80:

Gabarito Preliminar: B

Concordo com o gabarito. Erros das outras alternativas:

A – É específico para a Unidade, não para o gestor.

C – Não. O órgão de controle interno pode auditar a gestão independentemente de ser definida essa auditoria pelo TCU.

D – Isso é consolidado e não agregado.

E – Isso é agregado e não consolidado.

Claudenir Brito

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